送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-08-26 15:50

你好
借:原材料等科目 ,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出), 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 , 贷;银行存款

俏皮的黑猫 追问

2019-08-26 15:56

借:管理费用 -福利费 751.33
    应交税费-进项税额 97.67
贷:现金  849

邹老师 解答

2019-08-26 15:58

你好
借:管理费用 -福利费97.67 ,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)97.67
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)97.67, 贷;应交税费-未交增值税97.67
借;应交税费-未交增值税 97.67, 贷;银行存款97.67

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你好,借管理费用等 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出,月末和销项税额等一起借应交税费-应交增值税-进项税额转出, 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2020-01-06 11:32:54
费用发票的话,借:XX费用 贷:应交税费—应交增值税—进项税转出
2019-07-14 08:13:08
学员你好,借:管理费用等 贷:应交税费-增值税-进项税额转出
2021-11-25 17:33:56
你好 正常的报废是不需要转出 管理不善导致的 需要转出 借待处理财产损益 贷库存商品 进项税转出 借营业外支出 贷待处理财产损益
2019-11-02 10:15:33
你好,如果是费用发票,借管理费用 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
2019-06-19 20:27:31
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