送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-08-26 16:08

你好,你的会计分录是正确的

拾柒 追问

2019-08-26 16:49

老师,用于抵扣收据的发票,入账的时候,这部分收据要不要和发票装订在一块

暖暖老师 解答

2019-08-26 17:03

需要和发票装订在一起的

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相关问题讨论
你好!你当时收货的是没有做分录?
2019-05-28 15:19:27
可以的,如果是不用预付账款核算的,可以直接将预付账款,计入应付账款的借方。
2020-06-16 20:46:59
你好,你单位没有设置预付账款科目吗?
2019-11-04 22:32:15
是的。 书本上这样教的,是没有问题的。 但是实际操作中,财务人员会检查应收账款等科目是否有余额,先进行冲抵,再做这个分录
2019-09-16 14:00:23
如果你是预付的货款,借:预付账款,贷银行存款
2018-11-01 17:00:26
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