送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-08-26 16:08

你好,你的会计分录是正确的

拾柒 追问

2019-08-26 16:49

老师,用于抵扣收据的发票,入账的时候,这部分收据要不要和发票装订在一块

暖暖老师 解答

2019-08-26 17:03

需要和发票装订在一起的

上传图片  
相关问题讨论
您好! 是的 借:应付账款 贷:银行存款
2021-08-05 22:15:48
你好,可以是做付款相反分录,金额正数 或相同分录,金额负数,都是可以的 没有规定必须是负数的
2018-10-12 15:39:58
借 应付账款35100 贷 银行存款34800 财务费用300
2017-04-26 21:29:31
你好!你当时收货的是没有做分录?
2019-05-28 15:19:27
你好,同学。是的,处理是对的
2020-03-28 15:00:23
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...