- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-11-04 22:32
你好,你单位没有设置预付账款科目吗?
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你好!你当时收货的是没有做分录?
2019-05-28 15:19:27
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您好!
是的
借:应付账款
贷:银行存款
2021-08-05 22:15:48
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你好,可以是做付款相反分录,金额正数
或相同分录,金额负数,都是可以的
没有规定必须是负数的
2018-10-12 15:39:58
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借 应付账款35100
贷 银行存款34800
财务费用300
2017-04-26 21:29:31
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你好,同学。是的,处理是对的
2020-03-28 15:00:23
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