送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-08-26 16:58

这个需要开票给对方公司才好入账的   你们这个补助要发给这些员工不

淡淡清香 追问

2019-08-26 17:16

老师,我们两家公司走的是内账,是不需要开票的,我们公司之前已经给这几个员工发过工资和补助了,就是对方公司后来又给我们转过来的钱,这个三万块钱怎么入账,请教下

淡淡清香 追问

2019-08-26 17:16

这个三万块不需要再发给员工了

meizi老师 解答

2019-08-26 17:28

你好 那你拿来冲你之前发放的工资的费用

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相关问题讨论
这个需要开票给对方公司才好入账的 你们这个补助要发给这些员工不
2019-08-26 16:58:35
你好,也就是你们扣除工资是吗?借银行存款贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,借管理费用工资负数。
2022-01-11 11:14:03
你好,借;银行存款,贷;其他收益
2020-01-09 11:03:15
借银行存款贷其他应付款13000 借其他应付款借管理费用-1万贷银行存款3000
2020-06-02 17:56:21
你好,作代收代付处理。 1、社保拨入, 借:银行存款; 贷:其他应付款-应付员工生育费。 2、付员工个人生育金: 借:其他应付款-应付员工生育费; 贷:银行存款。
2018-04-11 12:37:40
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