老师:公司应向甲收餐费1154元,后来甲帮公司买办公用品25元,实际公司向甲只能收1129元,我可以做这样的分录吗?借:其他应收款--甲1154 贷:管理费用--餐费1154 借:管理费用--办公费25 贷:其他应付款--甲25 借:其他应收款--甲1129 贷:管理费用--餐费1129 谢谢
王悦
于2016-02-25 13:19 发布 1123次浏览
- 送心意
林老师
职称: 会计师
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这个的区别在于老板的钱是否有到公司账上。
如果是老板把钱打到公司的卡上,然后再从公司的款项里头支付,那你要经过银行存款的。
如果是老板当场直接掏钱购买了,那么就后者。
2020-05-14 15:38:17
这张发票是法人垫付的么?如果是,A公司的帐应该是,借:管理费用 贷:其他应付款-法人。然后B公司付钱的是,摘要是替A公司报销某某的费用 借:应收账款-A,贷:银行存款。A公司用B公司的打款凭证记账,借:其他应付款-法人 贷:应付账款-B公司。
2019-07-09 08:44:32
这个款本来是要A公司支付的事吧?
2019-07-08 21:43:38
借:其他应收款--甲1154
贷:管理费用--餐费1154
借:管理费用--办公费25
贷:其他应收款--甲25
2016-02-25 13:33:05
你好!
可以这样操作的,没有风险的
2018-10-20 13:24:50
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