公司办公室和仓库装修费,7月份预付一笔费用没有发票,8月份支付剩余装修费,收到一部分发票,剩余发票9月份开出,我改怎么做账怎么摊销呢
A超级公仔
于2019-08-27 09:16 发布 1488次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-08-27 09:17
你好 装修费的话 你计入 借长期待摊费用核算 发生了都计入这个科目 完工的次月开始分摊就行
相关问题讨论

你好,外账需要按规定取得发票计入长期待摊费用
2017-07-14 10:25:20

你好 装修费的话 你计入 借长期待摊费用核算 发生了都计入这个科目 完工的次月开始分摊就行
2019-08-27 09:17:15

借长期待摊费用 贷银行存款
摊销 借相关成本费用贷长期待摊费用
2019-10-13 09:17:39

借 长期待摊费用 贷 银行存款
2020-07-14 16:04:57

你好,可以计入长期待摊费用 然后按照租期或者估计使用年限分摊
2020-07-01 17:08:11
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