23年12月的成本计提错误,原材料计提多了,这种情况 问
你好,也就是第4季的财务报表改成正确的吗?如果是的话,你反结账修改吧。 答
老师,工程结算后,给甲方开的发票含工程质保金,后期 问
你好是的,正规的做法就是开红字冲减。 答
老师你好,公司是原铁矿矿山企业2012年到现在一直 问
长期待摊费用不能直接冲减收入。增值税方面,转卖副产矿产生纳税义务,应按规开票纳税。企业所得税方面,长期待摊费用需分期摊销,没成本发票但有其他合法凭证,部分成本或可扣除,可能需纳税调整。建议与对方协商要发票,完善凭证管理,咨询税务机关。 答
请问多家个体户需要每一个做汇算清缴后再填写C表 问
你好,做了汇算清缴B表,然后再去填写C表。 答
老师:原来手工做就是收入成本费用=纯利润,就是人工 问
以下是两种的处理方式: 通过期初余额调整 在财务软件期初余额中,把总经办费用对应的科目期初余额减少 2 万,在社保费用相关科目(如 “应付职工薪酬 - 社会保险费”)期初余额增加 2 万。 通过会计分录调整 冲销错误分录:借:银行存款等(之前计入总经办费用时的贷方科目)20,000(金额用红字),贷:管理费用 - 总经办费用 20,000(金额用红字)。 记录正确分录:借:应付职工薪酬 - 社会保险费 20,000,贷:银行存款 20,000。 答

我想问下建筑企业异地缴纳个税总部与项目部分别如何处理
答: 你好,这个就是直接入项目部的成本费用就可以了,总公司不用再处理了
老师,我们是一家建筑企业,人员流动性大,A人员从1项目部调到4项目部。A员工前三个月在1项目部扣缴过个税,第四个月来我们项目部时我们怎么处理在个税扣缴系统上,是按他四月份新入职员工处理吗?他在1项目缴纳的前三个月缴纳的个税对我们给他扣四月份个税有什么影响和联系吗?
答: 你好,每个项目部都是单独的分公司吗?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
收到客户的预付账款35万承兑,总的应收是61万。怎么做账?
答: 您好!收到承兑汇时,借:应收票据,贷:应收账款;待到承兑进账时,借:银行存款,贷,应收票据。

