老师你好,我想问下,对方7月先开票给我们,我们也已经收到,8月才给对方付款,那7月的专票我们要怎么做分录,8月付款后我们有怎么做分录,如果7月得到票做进系统,那8月付款时还用从新做一笔吗
拼搏的故事
于2019-08-27 10:58 发布 885次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
借xx费用 进项税额 贷应付账款或者是其他应付款,付款做借其他应付款/应付账款 贷银行
2019-08-27 10:59:53
你好 借;银行存款 贷;其他应收款等科目
2020-06-02 11:00:48
你好,这个具体是支付 的什么款项?
2019-04-15 16:13:24
公司 之前肯定有过短期贷款的
2020-08-07 10:28:31
你好 借财务费用其他应付款贷银行存款
2019-11-26 15:43:48
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