A公司是一般纳税人,做电脑零售。向B公司采购电脑100台,取得增值税专用发票注明的价款240000元,税率13%,增值税税额31200元,已经转账支付300000元,求账务处理?
佳佳
于2019-08-27 12:15 发布 1686次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
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你们开具了发票,就确认收入,计提税费
2019-02-20 08:31:15
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你好,当月作废,以后月份开具负数发票冲销
2016-11-16 09:08:25
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您好!计入应交税费-应交增值税(待认证进项税)
2016-12-08 09:40:33
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您好!可以设置应交税费-应交增值税(待认证进项税)科目
2016-12-08 09:38:33
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你好,是需要未认证先入账的意思?
2019-01-07 14:39:40
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