甲公司为增值税一般纳税人,本年3月将本年2月外购的不含增值税价格200000元的布料(原材料)用于车间生产工人职工福利,甲公司取得的增值税专用发票本年2月符合抵扣,要求对甲公司本年2月和3月的相关业务进行账务处理
魁梧的可乐
于2022-04-10 13:57 发布 4338次浏览
- 送心意
小杜杜老师
职称: 中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师,高级会计师
2022-04-10 14:03
同学你好
将外购货物用于职工福利的,增值税不能抵扣,已经抵扣的要做进项税额转出。
2月份:已经抵扣了就抵扣了
3月份:将2月份已经抵扣的进项税额做转出:
借:库存商品
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
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你们开具了发票,就确认收入,计提税费
2019-02-20 08:31:15
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你好,当月作废,以后月份开具负数发票冲销
2016-11-16 09:08:25
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您好!计入应交税费-应交增值税(待认证进项税)
2016-12-08 09:40:33
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您好!可以设置应交税费-应交增值税(待认证进项税)科目
2016-12-08 09:38:33
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你好,是需要未认证先入账的意思?
2019-01-07 14:39:40
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