老师,我公司3月份有40万收入未开发票,当月也没有做未开票收入申报纳税,4月份开了发票,并做了申报。现在税局查出来了,让补交3月增值税滞纳金,请问,我去税局应该填写什么表
留白、
于2019-08-27 14:57 发布 723次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-08-27 14:57
正确的报表,公章,经办人身份证
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你好,按开票价税合计除以1.03*3%申报增值税
2016-07-24 23:11:29
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按照《国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的公告》(国家税务总局公告2019年第15号)规定,纳税人2019年4月补开原16%税率的增值税专用发票,在纳税申报时应当按照申报表调整前后的对应关系,将金额、税额填入4月税款所属期的《增值税纳税申报表附列资料(一)》第1行“13%税率的货物及加工修理修配劳务”“开具增值税专用发票”相关列次。同时,由于原适用16%税率的销售额已经在前期按照未开具发票收入申报纳税,本期应当在《增值税纳税申报表附列资料(一)》第1行“13%税率的货物及加工修理修配劳务”“未开具发票”相关列次填写相应负数进行冲减。
2020-08-05 10:09:59
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你好,你做账需要根据你申报表都是收入,税额做分录
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2018-01-22 17:33:45
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你好,是的呢,你说的对
2020-06-14 19:03:21
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可以的,这个可以的,
2020-06-04 10:02:25
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2019-08-27 14:58
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2019-08-27 15:01