老师,供应商在7月份开了一张增值税专用发票56000元,在7月份认证抵扣,已经入账,计入到制造费用。供应商要求我们支付现金给对方,现在不知道怎么处理?
紫伊藤
于2019-08-27 15:55 发布 698次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你之前做应付账款么,现在付款现金,你叫对方给你开一个收据,你根据这个做借应付账款 贷库存现金
2019-08-27 15:57:56
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
可以的。。。。。。。。。。。
2015-10-29 14:07:53
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好,一般纳税人发票开错跨月了,需要先申请增值税专用发票红字信息表,然后开票方根据红字信息表开具负数发票。
2019-07-16 09:18:50
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,不要 的,这种情况 不要的,是价外税
同学您好,借:制造费用,应交税金-应交增值税(进项税额)贷:银行存款
2022-12-16 17:24:18
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,直接让电商开给供应商就是了
2017-03-27 15:08:51
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息