- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好,这是完整才工资处理分录
"1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金"
2018-05-04 09:35:15
直接做费用成本就可以
不用计提
借成本-劳务费贷现金
2019-08-27 17:41:24
你好,你单独支付的这个人做一笔借应付职工薪酬
贷库存现金
2019-06-03 10:35:56
你好,你之前支付时社保怎么做的分录
2021-07-16 14:15:07
你好!
按工资表应发工资数计提的
借:管理费用…工资
贷:应付职工薪酬
2020-04-05 14:58:46
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