你好老师,老板和别人合伙开了一幼儿园,前期投入600多万,进入待摊费用,一年经营结束,利润是负数八十多万,现在银行有100多万的存款,两人打算分钱,如何做账
幸福之源
于2019-08-27 20:34 发布 738次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
相关问题讨论
您好,是分什么钱,亏损的账面也没有利润可以分
2019-08-27 20:42:58
第一幼儿园做账:借:管理费用
贷:其他应付款-内部往来-第二幼儿园
第二幼儿园做账:借:其他应收款-内部往来-第一幼儿园
贷:银行存款
要体现应收应付才行!
你的内部往不知道是咋么设置的,从账务处理看是不对的!应该像老师这样设分录
2021-10-12 20:10:39
你好,这样处理可以的,
2021-10-12 19:51:14
私立幼儿园吗,筹建期费用记管理费用,开办费贷,银行存款。
2019-04-18 16:19:55
你好,借;销售费用,贷;银行存款等科目
2020-01-01 10:31:55
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