老师,请问怎么和单位员工和供应商以及客户核对往来?具体是咋样子操作的?
一粒沙
于2019-08-28 12:53 发布 1230次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-08-28 12:56
你好 供应商一般是按月给你出对账单 让你核对往来 盖章确定给对方的;而客户的话 看你你们单位要求 一般是按月或者按季度来对账 确定对账函盖章;而员工你就看其他应收款或者其他应付款的往来明细账随时监测
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你好 供应商一般是按月给你出对账单 让你核对往来 盖章确定给对方的;而客户的话 看你你们单位要求 一般是按月或者按季度来对账 确定对账函盖章;而员工你就看其他应收款或者其他应付款的往来明细账随时监测
2019-08-28 12:56:10

你好 请问是应收账款出现赤字吗
2018-12-17 14:25:49

您好!借应付账款 贷应收账款等
2018-10-26 10:55:19

你好,可以分别设置应收账款,应付账款核算,然后按较小的一个科目余额进行抵消。
2021-09-10 18:08:29

你好!应付账款借贷都是有可能的啊。
2018-09-27 09:46:12
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一粒沙 追问
2019-08-28 12:58
meizi老师 解答
2019-08-28 13:32