送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-08-28 13:45

借,其他应付款15181,贷,银行存款5881,管理费用~工资9300

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相关问题讨论
借,其他应付款15181,贷,银行存款5881,管理费用~工资9300
2019-08-28 13:45:19
1,属于白条入账,需要考虑是否错报,核实真实性 2,少记收入,多计了其他应付款,你这里考虑认定报表,调整 3,虚增收入,这属于应交财政款,调整 4,没问题
2021-05-12 12:59:46
你好,四月份我支付给业务员2万, 直接银行回单就可以,
2021-05-04 08:47:10
借,银行存款 贷,其他应付款
2019-12-12 23:27:30
你好! 不用的,做个预提表就可以了
2019-10-14 23:18:42
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