老师,你好,请问我们公司一般纳税人,购买了一批茶叶,对方已经开普票给我们,我们还没有付款,两种可能1.买客户的茶叶 2.买茶叶送客户,这两种情况分录分别怎么做?
你好♡阳光
于2019-08-28 14:12 发布 1320次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-08-28 14:13
1.买来干嘛用的
2.送客户借销售费用-招待费贷银存
相关问题讨论
1.买来干嘛用的
2.送客户借销售费用-招待费贷银存
2019-08-28 14:13:21
你好同学,借:原材料 应交税费-庆交增值 税(进项)贷:银行存款
借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销) 借:主营业务成本贷:库存商品
2021-01-06 16:35:12
可以采用一次性开具全部发票
也可以分期开具,按分期款金额开具
一般企业都是用后面的
2019-07-01 17:28:41
分录都是一样的,借应交税费减免税贷管理费用办公费
2018-12-29 12:13:29
你好,借:预付账款或应付账款 234000 贷:银行存款,借:固定资产117000 贷:预付账款或应付账款117000,借:预付或应付账款702000 贷:银行存款702000,剩下的继续挂在预付或应付账款科目上就可以了。
2017-07-18 10:12:56
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郭老师 解答
2019-08-28 14:13
你好♡阳光 追问
2019-08-28 15:11
郭老师 解答
2019-08-28 15:13