第一年没票暂估到应付账款的这部分金额,次年没收 问
同学,你好 借:应付-暂估 贷:以前年度损益调整 答
老师好,请教下您,我单位有稳岗返还的补助, 要求收到 问
你好,正常的,根据使用部门成本费用就行。 答
老师您好,我是购买方,销售方要求要开红字确认单,-70 问
你好,700元你原来怎么做的账 答
老师,公司本月销售的产品次月才开发票,如果按一套 问
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 借主营业务成本贷库存商品 次月开了发票红冲上面的无票收入 在做发票的 答
公司出售房产会涉及土地增值税吗 问
您好,这个的话,增值的部分会涉及 答
老师,你好。请问如果我第二季度已经报税了,然后想在这个月冲红上季度开的发票,我可以反做账,把第二季度的收入改了,然后再到税局做申报表更正吗。
答: 你好,不可以反做账,冲红的发票本月报税的时候在销售额里面扣除红票的销售额。
税盘和开出的发票的销项不一样,税盘和税务申报表是一致的,但是发票的销项在做账时候有使用,这个怎么处理?
答: 开出的发票不是从金税盘打印的吗
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
申报表里面的金额 和做账的金额相差0.01 这个怎么处理,就是税务代开的发票合计自动生成的金额多0.01,自己录入凭证加起来刚好少0.01。财务报表收入就和申报表金额相差0.01 怎么处理 ?
答: 可以转营业外收入或者是营业外支出
W.哈哈 追问
2019-08-28 14:41
月月老师 解答
2019-08-28 14:43