送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-08-28 14:48

借:应收账款117000 
贷:以前年度损益调整100000 
贷:应交税金--增值税检查调整 17000 
 
借:应交税金--增值税检查调整
贷:应交税金--未交增值税 
 
缴税时 借:应交税金--未交增值税 
             贷:银行存款 
再把相关的成本转入 以前年度损益调整,该科目余额转入未分配利润。
借以前年度损益调整,贷应交税费--应交所得税,借应交税费--应交所得税,贷银行存款

然依 追问

2019-08-28 15:06

确认收入时为什么借:应收账款,

庄老师 解答

2019-08-28 15:23

你好,确认收入时可以做借:应收账款

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借:应收账款117000 贷:以前年度损益调整100000 贷:应交税金--增值税检查调整 17000 借:应交税金--增值税检查调整 贷:应交税金--未交增值税 缴税时 借:应交税金--未交增值税 贷:银行存款 再把相关的成本转入 以前年度损益调整,该科目余额转入未分配利润。 借以前年度损益调整,贷应交税费--应交所得税,借应交税费--应交所得税,贷银行存款
2019-08-28 14:48:54
您好,补缴的增值税,借;应交税费-应交增值税,贷:现金或者银行存款,计提时,借;税金及附加,贷:应交税费-应交增值税,所得税应按补缴后的收入算,要一致的。
2018-10-09 21:49:17
这个不是一定的  你把实际情况反映给税务局就行了  
2021-07-27 09:36:25
您好!以前有什么单据就做什么业务的分录了。
2017-03-20 10:09:38
你好! 不需要交增值税 需要交纳所得税的
2020-04-25 18:22:03
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