送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-08-28 14:48

借:应收账款117000 
贷:以前年度损益调整100000 
贷:应交税金--增值税检查调整 17000 
 
借:应交税金--增值税检查调整
贷:应交税金--未交增值税 
 
缴税时 借:应交税金--未交增值税 
             贷:银行存款 
再把相关的成本转入 以前年度损益调整,该科目余额转入未分配利润。
借以前年度损益调整,贷应交税费--应交所得税,借应交税费--应交所得税,贷银行存款

然依 追问

2019-08-28 15:06

确认收入时为什么借:应收账款,

庄老师 解答

2019-08-28 15:23

你好,确认收入时可以做借:应收账款

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