- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2019-08-28 14:48
借:应收账款117000
贷:以前年度损益调整100000
贷:应交税金--增值税检查调整 17000
借:应交税金--增值税检查调整
贷:应交税金--未交增值税
缴税时 借:应交税金--未交增值税
贷:银行存款
再把相关的成本转入 以前年度损益调整,该科目余额转入未分配利润。
借以前年度损益调整,贷应交税费--应交所得税,借应交税费--应交所得税,贷银行存款
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然依 追问
2019-08-28 15:06
庄老师 解答
2019-08-28 15:23