送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-08-28 15:27

你好 借管理费用-福利费  贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款    退回:借银行存款贷应付职工薪酬 借管理费用-福利费负数  贷应付职工薪酬负数  不是退了975 怎么开票是开的393.73

meizi老师 解答

2019-08-28 15:36

退的975 冲你的之前做的福利 然后这个393.75是负数 也应该是做负数分录  你问问对方是开的是什么发票

meizi老师 解答

2019-08-28 15:40

你好 那你就对应冲那张凭证金额就行  你之前分录怎么做的 对应红字就行

meizi老师 解答

2019-08-28 15:58

你不是说393.7是冲的普票的发票吗 你说红冲后怎么办是什么意思i

meizi老师 解答

2019-08-28 16:11

好的 我看你重新发起提问了 那你看其他老师怎么回复 抱歉没能帮到你

meizi老师 解答

2019-08-28 16:17

好的 看看其他老师怎么回你

meizi老师 解答

2019-08-28 16:27

不客气 希望以后能把帮到你

小叶子 追问

2019-08-28 15:35

393.73元应该是扣掉的费用

小叶子 追问

2019-08-28 15:36

普票跟专票能坐在同一张凭证上吗,都是同一家公司开具的保险费发票

小叶子 追问

2019-08-28 15:39

当时分了两张发票,一张是专票,一张是普票,都是“保险服务费”,我做在同一张凭证上了。现在的负数发票是冲的普票

小叶子 追问

2019-08-28 15:50

但问题是只有一张393.73元的负数发票,(专票+普票金额是16900元),也没有正数发票,凭证红冲后该怎么办?

小叶子 追问

2019-08-28 16:01

可能是我表达的不清楚

小叶子 追问

2019-08-28 16:12

没事,非常感谢您的回答!

小叶子 追问

2019-08-28 16:18

好的,谢谢

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你好 借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款 退回:借银行存款贷应付职工薪酬 借管理费用-福利费负数 贷应付职工薪酬负数 不是退了975 怎么开票是开的393.73
2019-08-28 15:27:27
专票普票? 那你开负数发票  然后根据负数发票冲减之前的蓝字分录
2017-12-06 11:56:17
需要退回重开 把发票原路退回 然后对方开具正确的 你们红字冲减原入账凭证
2020-05-12 15:43:53
已入账的普通发票是指一次性使用后,经过财务审核确认后从发票收入账户转入现金的发票。若要退回这种发票,需要分析具体情况,建议先进行核查,查明此发票是否具备退回条件,之后再进行具体处理。常见退回条件如下: 1. 无效发票:所提供的发票有明显错误,比如发票代码、发票号码错误等; 2. 重复开具发票:当业务内容一样或者货物发货方式不变,但开具了多张同类发票; 3. 发票信息需要变更:在发票被登记之后,货物的发货方式、收款方等发票信息发生变更,比如从货到付款变成账期付款,发票信息需要更改; 4. 收付款异常:由于异常原因,发票支付方与发票收付款方的结算方式发生变化,需要退回该发票; 5. 其他原因:可能由于管理过程中的失误,需要退回该发票。 以上是关于已入账的普通发票能否退回的情况,不同的情况需要采取不同的处理办法,对发票进行审核才能确保其真实有效性,而且发票审核最终决定并落实发票管理要求,以及确保企业及其客户获得发票利益最大化。 拓展知识:在企业发票管理过程中,还可以采取纸质发票系统,这种系统由ERP系统以及发票管理软件组成,同时发票质量也可以得到保障,它能够进行发票编号、发票类型、发票面额、税率等信息的管理,凭借此种系统能够有效的避免发票被纵容,以及避免发生发票洗白的情况。
2023-02-20 12:18:23
你好,规范来说,你这个票和红字票都要入账,
2018-11-12 15:18:07
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