送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-08-28 15:27

你好 借管理费用-福利费  贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款    退回:借银行存款贷应付职工薪酬 借管理费用-福利费负数  贷应付职工薪酬负数  不是退了975 怎么开票是开的393.73

meizi老师 解答

2019-08-28 15:36

退的975 冲你的之前做的福利 然后这个393.75是负数 也应该是做负数分录  你问问对方是开的是什么发票

meizi老师 解答

2019-08-28 15:40

你好 那你就对应冲那张凭证金额就行  你之前分录怎么做的 对应红字就行

meizi老师 解答

2019-08-28 15:58

你不是说393.7是冲的普票的发票吗 你说红冲后怎么办是什么意思i

meizi老师 解答

2019-08-28 16:11

好的 我看你重新发起提问了 那你看其他老师怎么回复 抱歉没能帮到你

meizi老师 解答

2019-08-28 16:17

好的 看看其他老师怎么回你

meizi老师 解答

2019-08-28 16:27

不客气 希望以后能把帮到你

小叶子 追问

2019-08-28 15:35

393.73元应该是扣掉的费用

小叶子 追问

2019-08-28 15:36

普票跟专票能坐在同一张凭证上吗,都是同一家公司开具的保险费发票

小叶子 追问

2019-08-28 15:39

当时分了两张发票,一张是专票,一张是普票,都是“保险服务费”,我做在同一张凭证上了。现在的负数发票是冲的普票

小叶子 追问

2019-08-28 15:50

但问题是只有一张393.73元的负数发票,(专票+普票金额是16900元),也没有正数发票,凭证红冲后该怎么办?

小叶子 追问

2019-08-28 16:01

可能是我表达的不清楚

小叶子 追问

2019-08-28 16:12

没事,非常感谢您的回答!

小叶子 追问

2019-08-28 16:18

好的,谢谢

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...