送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-08-28 16:59

你好 借银行存款贷其他应付款-法人 借其他应付款-法人贷银行存款

呅渶 追问

2019-08-28 17:06

可是收到钱的时候,是天净元光公司打来的。这再写一次接银行存款不就重复了?

meizi老师 解答

2019-08-28 17:15

你好   你不是要退给以前法人吗  这个钱实际是法人的  只是你们帮他们代收而已嘛

呅渶 追问

2019-08-28 17:22

那就是把我拍照的那个分录红冲?直接挂在以前法人的账上?老师,这个是18年的一笔业务,一直没开发票。结果到19年今年了,又把发票开给了对方公司,以前法人把税钱打给了我们。那19年这笔分录又怎么显示

meizi老师 解答

2019-08-28 17:26

嗯是的 这个本来就是法人的  如果这个法人之前挂了其他应收款的话  你就可以按你上面的来做  我现在没弄清楚你们是具体什么业务

呅渶 追问

2019-08-28 17:36

这个是我们公司刚接手时的一笔业务,账是从18年六月做的,这个也是六月最开始的业务。公司是造价咨询公司,我们是从以前法人手里接过来的。这笔分录以前法人一直没给人家开发票,到了今年了才开给对方。老师,你看下我写的分录对吗?

meizi老师 解答

2019-08-28 17:53

那你们之前意思是法人取得了收入了 只是没给别人发票吗? 这个钱是否有给公司  是前法人收钱了 没给你们公司吗?

呅渶 追问

2019-08-28 17:57

是接手的时候发生的业务吧。业务是前法人的,钱到公户上就打给前法人了。发票一直没开。直到今年才给开的发票,前法人把税金也支付给我们

meizi老师 解答

2019-08-28 18:03

你好     那你们开票出去要做收入的  借应收账款-某公司   贷其他业务收入 应交税费   借银行存款贷应收账款-某公司    你这样子做 你自己私户退给法人 不然你账平不了

呅渶 追问

2019-08-28 18:05

可是这个钱18年就公户给前法人了

meizi老师 解答

2019-08-28 18:06

本来这个钱就是不是你们收入 你们跑去开票  你要想平 做的合理就不能公户在退给法人  这个本来应该他法人自己去开票给对方客户的 你们这个是虚开发票了

呅渶 追问

2019-08-28 18:28

那现在这种情况应该怎么做合适呢?因为18年的时候钱直接打到公户,又直接转给前法人了。最后是对方公司告到税局了,才给开了

meizi老师 解答

2019-08-28 18:37

就是这样来做  你做收入   私户退法人

呅渶 追问

2019-08-28 18:39

钱不是在18年就退给法人了

meizi老师 解答

2019-08-28 18:40

你好 那你就不管了 你就账面做收入就行

呅渶 追问

2019-08-28 18:42

那我这样写分录有没有问题啊老师?

meizi老师 解答

2019-08-28 18:49

你好   不对 你开票出去 怎么其他业务收入在借方去了  需要按我上面写的来做

呅渶 追问

2019-08-28 19:12

对吗?

meizi老师 解答

2019-08-29 09:08

嗯 是的 这样挂着收入才行

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