送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-08-28 18:13

你好 你现在建账 应收账款就是0 的期初了  你要补做一笔之前的 借应收账款贷主营业务收入 应交税费  这样才平

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相关问题讨论
你好 你现在建账 应收账款就是0 的期初了 你要补做一笔之前的 借应收账款贷主营业务收入 应交税费 这样才平
2019-08-28 18:13:25
您好,可以发询证函确认一下。
2019-06-29 20:24:16
你好,你是设二级科目还是核算项目?
2019-08-02 17:24:32
你好同学 不需要的同学没有支付款项收入款项预算不用处理
2020-05-08 17:07:04
您好,是的其他应收款贷方余额可以填在其他应收款的借方负数也可以填其他应付款的贷方正数
2019-03-18 10:42:26
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