老师,两个性质相同的公司合并,现在公司合并好了,把被合并公司的资产做借方,负债所有者权益做贷方,移到了合并的公司账套上,借:库存现金、固定资产、无形资产、应交税费-待抵扣税金、利润分配-未分配利润 贷:实收资本、其他应付款 这样分录没有问题的吧,金额都对上了的
向阳の花
于2019-08-29 09:35 发布 888次浏览
- 送心意
小洪老师
职称: CMA,财务分析,cfa一级和二级
2019-08-29 09:36
你好,这个分录为什么借方有个未分配利润
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你好,这个分录为什么借方有个未分配利润
2019-08-29 09:36:59
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赚的钱他都借去了呗,肯定还有应付账款那个158万也在里面了,75万也在里面 具体的你可以去找其他应付款-老板明细
2018-09-14 18:23:16
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需要,处置吧
2017-05-04 13:35:46
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按照去掉的亏损数来付款,交税是交印花税的
2020-05-21 11:50:59
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你好; 你这个加数据是为什么 ;描述下业务 ;你们没有按账上数据来 编制报表的吗
2022-09-05 15:41:35
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向阳の花 追问
2019-08-29 09:38
小洪老师 解答
2019-08-29 09:39