送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-08-29 11:57

同学。你是根据你实际销售的收款作为处理。
然后实际销售成本作为营业成本处理。
中间交纳的这些费用计入相关的管理费用和销售费用。

小幸運 追问

2019-08-29 12:07

但是老师,到时候收对方的货款就是按照虚开斤数后的收入给打款的,应收账款是按照虚开的数,如果按照实际的,那对应的收款是不是对不上?还要录入相应的进销存

陈诗晗老师 解答

2019-08-29 12:13

这并不影响,这里只是数量有点问题,你总的收入金额 并不影响。
你如果这里入进销存,你是按实际的录进销存,要不你数据不对上

小幸運 追问

2019-08-29 12:43

老师,数量对不上,总的收入金额也对不上啊,比如实际是应该销售收入是500元,虚增后就是600,进销存应该录500还是600,对方结款到时候会是按照600元来结算的

陈诗晗老师 解答

2019-08-29 13:34

比如你的销售收入是500,实际数量是50,虚的数量是60
也就是你确认的收入是500,数量是50,单价10

小幸運 追问

2019-08-29 15:50

老师,您的意思是,实际录入的时候,按照正确的数量,但是价格就相应的提高了是吧。不以虚增为依据,而以实际数量和总金额,倒推价格是吧

陈诗晗老师 解答

2019-08-29 16:30

是的。同学。你只能这样才能真实反应你的金额 和数量

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