老师,有个项目现在干了一部分,核算出来应收账款了,但是对方暂时不付款,我们也未开票。 账务处理可以借:应收账款**单位 ** 贷:在建工程**项目 ,这样可以吗? 我开票的时候再 借:在建工程**项目 贷:主营业务收入** 应交税费*应交增值税-销项税额。 这样处理可以吗?
喜哈哈
于2019-08-29 16:32 发布 1361次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2019-08-29 16:34
你好 还算出来应收账款 对方没付款 不用做分录
相关问题讨论
你好,没错的,就是这么做账的
2024-12-26 11:16:54
你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
如果是免税的业务,直接做
借应收账款贷主营业务收入
2019-05-21 13:35:34
正确分录
借:应收账款/银行存款
贷:主营业务收入
应交税金-应交增值税
月底没达到起征点账务处理 是
借:应交税金-应交增值税
贷:主营业务收入
2020-03-06 14:59:47
你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04
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