老师咨询下,开发票后做的账务处理是, 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税 月底没达到起征点账务处理 是 借:应交税金-应交增值税 贷:主营业务收入 问可不可以到月底直接做 借:应收账款 贷:主营业务收入 而不通过应交税金-应交增值税呢
轻舞飞扬
于2020-03-06 14:56 发布 1313次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-03-06 14:59
正确分录
借:应收账款/银行存款
贷:主营业务收入
应交税金-应交增值税
月底没达到起征点账务处理 是
借:应交税金-应交增值税
贷:主营业务收入
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2020-03-06 18:00
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2020-03-06 19:51