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自我
于2019-08-29 22:35 发布 2021次浏览
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2019-08-29 22:41
借:预收账款贷:主营业务收入贷:应交税费——应交增值税(销项税额)同时结转成本
自我 追问
2019-08-29 22:47
才签订合同,都还没有开工,所以都没有成本,该怎么办呢
江老师 解答
2019-08-29 22:48
只能暂估一下做成本结算处理,后期发生成本了再冲销暂估,因为有收入就会有相关的成本
2019-08-29 22:54
多余工期短的可以这样,工期长的感觉有点不合适
2019-08-30 08:20
这提前开具发票,本身就是与业务不符的事,只能这样的处理。再说这个也是属于项目的特殊事项,大多数是施工后再开票结款,前期预付款不开票。
2019-08-30 08:22
就是嘛,一般只预付款,最后工程结算完工一起开票的
2019-08-30 08:24
是的,因此提前开票没有成本,最后不可能有收入没有成本,因为只能暂估成本结转成本
2019-08-30 08:28
好的,谢谢江老师
如果暂估成本与后面的实际成本有差异怎么办?
2019-08-30 08:29
这个暂估成本,后面的实际成本 发生后,你冲销暂估就行了。按发票的金额入成本
2019-08-30 08:34
好的。还有这个提前开票,存在工程所在地2%预缴增值税问题,这个应该怎么处理好
2019-08-30 08:35
这个需要办理外经证,到施工地进行预缴税款。税款还是需要提前交的。
2019-08-30 09:11
是呀,因为成本只能暂估的,所以进项税额就没有
2019-08-30 09:13
这个暂估肯定是暂时不能有进项税,只能多交增值税,就是提前多交增值税了
2019-08-30 09:22
麻烦哈,后期才能回来发票,前期多缴税款,老板肯定不同意的
2019-08-30 09:24
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江老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
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