送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2019-08-30 09:02

你好,先做预付账款处理,然后按月摊销费用

美子 追问

2019-08-30 09:12

老师,由于一年租金是含税价120万,费用不小,才想着是不是应该先做预提费用。租金未支付,发票也未到?怎么做科目?

小惑老师 解答

2019-08-30 10:19

未付,发票未到可以做费用计提
借:管理费用
贷:预提费用

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相关问题讨论
这个冲掉没有实际发生多计提冲掉,科目不变数值是负数
2020-09-17 19:48:22
你好,先做预付账款处理,然后按月摊销费用
2019-08-30 09:02:22
需要计提工资、社保费、折旧、税金等 借:管理费用等--工资/社保费用 贷:应付职工薪酬--工资/社保费用 借:管理费用等--折旧费 贷:累计折旧 借:税金及附加 贷:应交税费--应交各个税种明细
2019-10-22 17:18:48
你本月做未开票收入,次月要开票冲销再开票是没有错的啊; 已入账未抵扣你就入待认证进项税额就可以,未入账未抵扣就没入账,不需要处理啊,转出未抵扣是什么意思呢
2019-05-07 11:25:46
你好,如果有附加税,还需要做计提附加税的分录 还可能会涉及房产税,土地使用税的计提分录
2020-07-10 08:48:50
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