送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-08-30 14:33

您好
请问您暂估时候分录怎么写的

別後不知君遠近 追问

2019-08-30 14:47

借:在建工程。贷:其他应付款

bamboo老师 解答

2019-08-30 14:48

那现在收到发票跟暂估金额有差距么

別後不知君遠近 追问

2019-08-30 14:54

因为收到的发票是暂估入账的一部分。没全收回来。所以想问如果有差距的话怎么做。没差距的话怎么做

bamboo老师 解答

2019-08-30 14:56

有差额的话 增加在建工程入账成本 再做一笔差额分录
没有差额的话 简单的处理可以把发票放在前面暂估的分录后面

別後不知君遠近 追问

2019-08-30 14:56

老师。具体分录是什么呢?

bamboo老师 解答

2019-08-30 14:57

有差额
借:在建工程  差额部分
贷:其他应付款
没有差额 可以把发票直接附在暂估分录后面 也可以做一笔相同的红字分录冲销暂估 然后根据发票再做一笔蓝字分录

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相关问题讨论
您好 请问您暂估时候分录怎么写的
2019-08-30 14:33:04
你好!原分录红字冲回暂估分录按发票做正确分录
2019-12-04 14:38:32
就是你这个最开始已经从在建工程转到固定资产了,那么后面你结算的时候有差异,那么有差异的话有两种处理,第一就是先放到在建工程,再从在建工程转到固定资产,还有另外一种就直接冲减或增加固定资产。
2022-08-01 19:04:31
你好 可以暂估入账的  
2021-03-03 16:43:25
可以这个样子处理的
2021-03-22 23:06:02
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