老师您好,我们公司委托外单位加工仪器设备往外销售,设备成本5000多,里有我们研发的软件,对外销售设备加服务每台三万元,今天销售给了我一份合同让我开票,内容是开技术服务费,合同里写明了技术服务费一共九万元,赠送三台设备。 赠送的也会涉及到增值税吧?赠送的设备我应该怎么账务处理啊?
李丽
于2019-08-30 17:49 发布 1447次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-08-30 17:50
是的,赠送的视同销售就可以了,缴纳增值税 附加税还有所得税
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同学你好!二者不一致的。前者针对的是普通类别的技术服务,后者针对的产品、设备、新技术、新工艺提供的研究开发类技术服务,而且研发和技术服务*技术服务费”增值税专票,其中有专票记载的可以作为研发费用列支,只要符合一定的研发绩效或者相关要求,有关费用一般可以报销。
2023-12-01 00:33:24

您好,这个是可以的哈,可以
2022-12-11 10:38:19

您好
借:管理费用-办公费 280
管理费用-服务费 1500
贷:银行存款 1780
借:应交税费-应交增值税-减免税款 280
借:管理费用-办公费 -280
2019-11-03 11:09:45

可以的,这个是可以使用的额
2022-12-11 10:46:07

您好,这两个没什么区别的
2021-11-23 05:46:06
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李丽 追问
2019-08-30 17:57
朴老师 解答
2019-08-30 18:01