送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-08-31 19:45

因为这个400,有200是在减半的年度抵消,有200是在正常的年度抵消。
递延所得税的确认是根据差额*未来转回期间的税率

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因为这个400,有200是在减半的年度抵消,有200是在正常的年度抵消。 递延所得税的确认是根据差额*未来转回期间的税率
2019-08-31 19:45:24
您好 应纳税是调减,可抵扣是调增
2021-05-28 19:43:06
http://baike.haosou.com/doc/6784914-7001518.html 看看这里的解释
2015-10-08 09:33:17
第一 可抵扣暂时性差异形成递延所得税资产,资产的账面价值大于其计税基础或负债的账面价值小于其计税基础都可形成可抵扣暂时性差异。 第二 应纳税暂时性差异形成递延所得税负债,资产的账面价值大于其计税基础或负债的账面价值小于其计税基础都可形成应纳税暂时性差异。
2020-06-05 13:33:42
资产的账面价值,高于计税基础(比如交易性金融资产,公允价值增加) 或者负债的账面价值低于计税基础(比如交易性金融负债,公允价值减少)
2019-08-16 18:34:40
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