做内账,收入都是计提,税费怎样处理。一般都是会走帐叫别人代开发票。
✔气球
于2019-08-31 21:27 发布 912次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-08-31 21:29
您好,内账您确认收入的时候可以按全额做收入,成本也是按全额做的,以后实际交的税款可以借管理费用——税费贷银行存款,或者有代开的,收到的税款可以冲减管理费用——税费,但是代开发票是有风险的,设置内账也是有风险的
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您好,内账您确认收入的时候可以按全额做收入,成本也是按全额做的,以后实际交的税款可以借管理费用——税费贷银行存款,或者有代开的,收到的税款可以冲减管理费用——税费,但是代开发票是有风险的,设置内账也是有风险的
2019-08-31 21:29:49
问题补充(印花税)。。。。。。
2017-12-14 15:37:36
你好,当场有扣缴城建税吗?
增值税是这样做分录
借;应收账款 等科目 , 贷;主营业务收入 ,应交税费-应交增值税
借;应交税费-应交增值税 , 贷;银行存款
扣除了城建税就需要计提的
借;税金及附加 , 贷;应交税费——城建税
借;应交税费——城建税 , 贷;银行存款
2019-10-22 17:00:06
你好,代开发票当月作废不用计提,
2020-08-18 11:15:07
你好!是的。你如果要入账,就要去代开
2019-07-31 15:50:52
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