老师,我们小规模国企,是两个公司合并后成立的。其中一个公司以前的养老和工资没发,现在商务局把钱拨到我们公户了,由我们公司给其中一个公司发之前未发的工资和养老。这笔钱怎么做账?贷,应付账款吗?
秋
于2019-09-01 15:26 发布 845次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-09-01 15:28
你是作为其他应付款处理。
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你是作为其他应付款处理。
2019-09-01 15:28:51
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你好,款项没有支付可以先通过应付账款,之后付款了再做付款分录
2018-04-02 08:34:03
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你好
借;应付账款,贷;应收账款
2020-07-23 09:45:56
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可以先将存货、现金、银行存款、固定资产、应收、应付工资这些初始数据统计出来,应付可以联系厂商传对账单及送货单,再与现金或者银行存款明细核对后确认。
2017-04-26 14:41:29
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你好,可以记在应付账款科目上
2020-06-30 09:45:15
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秋 追问
2019-09-01 15:33
陈诗晗老师 解答
2019-09-01 16:11