送心意

风老师

职称注册会计师,中级会计师,CISA

2019-09-01 18:11

1、应交增值税下的各明细应于月底结转至未交增值税,这里销项、进项都没结转
2、销项税额明细不应出现借方发生,需要看下是否将已交税金计入销项税额了

DORIS 追问

2019-09-01 18:32

上个月税控盘280抵扣用了80,这块的会计分录应该怎么处理?

风老师 解答

2019-09-01 19:24

280是减免税额,抵扣应该是一次抵扣280的,上月申报表上应该有减免税额280

DORIS 追问

2019-09-01 19:31

上个月进项税只差了80,没抵扣完。

风老师 解答

2019-09-01 19:59

那是留底进项,这月还抵的

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1、应交增值税下的各明细应于月底结转至未交增值税,这里销项、进项都没结转 2、销项税额明细不应出现借方发生,需要看下是否将已交税金计入销项税额了
2019-09-01 18:11:13
同学您好,一般没有什么限制的
2022-04-12 20:27:36
你好,可以看下我们实操里面的养殖合作社的科目和分录
2020-04-05 15:56:52
你好, 你应该总分类帐的, 1、根据原始凭证制作记帐凭证, 2、根据记帐凭证登记明细账, 3、根据记帐凭证编制凭证汇总表, 4、根据凭证汇总表登记总帐。
2020-03-22 16:54:23
你好! 哪方面的餐费?
2018-10-29 12:04:50
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