老师,上个月计提工资的时候写了 借:管理费用 3000 贷:应付职工薪酬-工资 3000 发放工资的时候该员工合计3000元,代扣代缴保险525;公积金200;缺勤扣90;伙食费扣50元;实发工资2135元;发放工资的分录应该怎么写呢?
小肖
于2019-09-01 23:00 发布 878次浏览
- 送心意
雷老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-09-01 23:09
借:应付职工薪酬-工资 3000
管理费用 -50
贷:银行存款 2135
应付职工薪酬-社保代缴款 525
应付职工薪酬-公积金代缴款 200
其他应收款-伙食扣款 50
应付职工薪酬-缺勤扣 -50
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你好,你想问的问题具体是?
2017-06-28 09:41:05
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
上述分录没有问题
2017-12-07 21:25:59
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,是的。非常棒,为你点赞
2018-04-13 21:41:57
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
可以的,可以这么做的。
2023-05-18 15:51:22
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