老师,请教你一下 简易征收企业乙方异地工程(总工程500万元),分包了一部分(280万元给丙方)。 开发票给甲方时,乙方开出500万发票(直接抵扣分包的280万发票,只缴220万开票的税),这样对吗? 还是要全额缴500万开票的税呢
中级学堂
于2019-09-02 13:51 发布 799次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
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你好,是差额开票按照220万缴纳增值税的。
2019-09-02 13:54:59
您好,简易征收时,进项发票不可以抵扣增值税的。
2017-11-25 16:11:09
你好,正常处理就应该抵扣,然后纳税申报时,填写附表二,进项税额转出
2019-01-09 19:17:50
你好,你们是一般计税的,你们可以抵扣。
2021-06-15 10:27:26
您好!可以。
2017-06-10 18:32:54
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