你好,员工6月份报销差旅费有专票抵扣联,但是我没有认证,所以在6月账上没有体现,当时直接入了管理费用,现在八月份认证抵扣了那些专票,怎么做账呢
勤劳的季节
于2019-09-02 14:02 发布 919次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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你好,直接借管理费用---差旅费
2018-09-12 15:18:15
你好要是出差的是记管理费用-差旅费科目
2019-12-20 18:23:38
您好!销售部门的差旅费应该计入销售费用-差旅费。
2021-03-01 09:59:02
你好,报销差旅费时,直接计入管理费用-差旅费
2021-12-29 19:50:58
你好需要勾选的 你们可以认证抵扣的。 酒水饮料这些还是不可以抵扣的 你要认证后做转出处理
2019-11-26 19:41:44
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