- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好 这个你做 :借销售费用贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 视同销售了 如果是招待客户了
2021-05-24 14:24:52
没有发票入账的不可以税前扣除
2019-07-29 12:13:50
你好,不得预提的
发生 借;管理费用——业务招待费 贷;银行存款等科目
2018-10-23 14:32:00
业务招待费由个人先垫付
借 管理费用 贷 其他应付款
2019-09-02 15:58:00
是的,还需要发票,这个没有金额限制,但是你们消费需要符合你当地消费水平,一餐饭最多只能吃200 你不能做出1000费用出来这个就有问题了
2019-07-12 07:32:52
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