送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-09-03 06:29

你好,公司账面没有钱,期间发生的费用要入账,暂时计计入其他应付款

TST敏子 追问

2019-09-03 06:31

老师记入到其他应付款,那账面有钱在冲一下其他应付款,那得做两笔分录

TST敏子 追问

2019-09-03 06:35

老师那分录咋做

庄老师 解答

2019-09-03 06:51

借管理费用,贷其他应付款

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相关问题讨论
你好,公司账面没有钱,期间发生的费用要入账,暂时计计入其他应付款
2019-09-03 06:29:17
你好,可以是借方负数或贷方正数的 因为有的软件不允许计入财务费用的贷方正数,所以就计入了借方负数了
2017-01-11 16:17:17
你好,具体是什么科目出现负数 你可以在录入好数据之后,在数据之前加个减号就是了
2020-01-02 18:48:44
是有没发票的商品入库吗 借库存商品 贷应付账款 暂估
2019-04-15 12:40:02
你的什么科目余额是负数呢
2020-12-25 21:45:02
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