老师,我们买了苗木直接销售,收到货以后,我们做了入库单,并入账,后面我才收到发票,可不可以这样处理:借:库存商品-暂估,贷其他应付,收到发票:借:库存商品-苗木贷库存商品-暂估
毛毛虫
于2019-09-03 11:32 发布 787次浏览
- 送心意
小洪老师
职称: CMA,财务分析,cfa一级和二级
相关问题讨论
你好,可以这么去处理的
2019-09-03 11:32:43
你好,暂估入库分录是
借;库存商品 贷;应付账款——暂估
结转成本是到主营业务成本
如果发票到了成本与之前暂估没有差额,就不需要调整,有差额就需要调整的
2019-03-08 09:53:48
你好,第一笔贷方是银行存款才是的
2017-10-23 15:27:05
出库的话正常结转成本 等到发票到了 如果由差额再调整营业成本
2019-09-03 11:47:28
您好,可以的。
2017-06-20 20:43:19
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