老师,我公司是生产木炭,要开收购农产品,我做分录是借:应交税金-应交增值税-进项税额 贷:原材料-树枝丫,还是应该像下面做的:借应交税金——应交增值税——进项税额,贷:主营业务成本,分录是这样写的吗?
淡定-小芳
于2019-09-03 11:37 发布 1757次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-09-03 11:38
(1)国内购进货物。企业在国内采购的货物,按照增值税发票上注明的增值税额:
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
材料采购/商品采购/原材料/
贷:应付账款/应付票据/银行存款
(2)领用材料: 借:主营业务成本 贷:原材料
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软件中用负数或者用红字都是可以的
2021-08-08 23:53:11
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您好
请问发生了什么业务
2020-09-25 19:01:03
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肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47
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你好,是不是之前价税合计记主营业务成本了,这个是冲成本做进项税额的
2018-09-22 14:23:52
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您好,进项和销项的结转,不要和收入和成本混在一起,可以月末的时候一起结转
2019-06-23 16:53:54
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