送心意

张伟老师

职称会计师

2016-03-03 15:42

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相关问题讨论
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2016-03-03 15:42:24
按发票收入及支出费用发票做账
2016-03-01 10:36:16
同学 你好 可以做分录 收到800跟200发票 借:银行存款 800 管理费用 200 贷:其他应付款——代垫社保费 1000 支付给个人 借:其他应付款——代垫保险费 1000 贷:库存现金、银行存款
2018-12-06 19:25:25
代垫 借其他应收款 贷银行存款
2016-01-07 11:11:32
开进来时可以先放在费用里,开出去后冲减费用。
2017-02-24 13:19:49
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