老师请问下,我们货代公司,付给车队的费用车队不开发票,但是会把期间产生的场站费包干费等杂费的发票给我们,场站费包干费等杂费车队先垫付,之后我们一起付给车队,请问应该怎么做账
。
于2016-02-29 14:29 发布 775次浏览
- 送心意
张伟老师
职称: 会计师
相关问题讨论
你好,具体请咨询赵老师QQ:410084566 (加好友时候备注:柳老师推荐)
2016-03-03 15:42:24
按发票收入及支出费用发票做账
2016-03-01 10:36:16
同学 你好
可以做分录
收到800跟200发票
借:银行存款 800
管理费用 200
贷:其他应付款——代垫社保费 1000
支付给个人
借:其他应付款——代垫保险费 1000
贷:库存现金、银行存款
2018-12-06 19:25:25
代垫 借其他应收款 贷银行存款
2016-01-07 11:11:32
开进来时可以先放在费用里,开出去后冲减费用。
2017-02-24 13:19:49
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