送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2019-09-03 17:41

您好,当里的分录是怎么做的?不过建议分录如下:借:待处理财产损溢等科目,16740,贷:固定资产,16740。等确认具体原因后,再结转待处理财产损溢 。

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通过以前年度损益调整,这么多年了,差额应该都结转到折旧了,通过以前年度损益调整差额部分
2019-09-03 17:51:54
您好,当里的分录是怎么做的?不过建议分录如下:借:待处理财产损溢等科目,16740,贷:固定资产,16740。等确认具体原因后,再结转待处理财产损溢 。
2019-09-03 17:41:54
借:零余额用款额度 99700 贷:财政拨款收入 99700 借:资金结存 99700 贷:财政拨款预算收入 99700 借:固定资产 98175.98 贷:零余额账用款额度 借:事业支出 贷:资金结存 98715.98
2019-07-02 09:59:16
你好同学这个调整是不做分录的,因为这个是时间差造成的,我们不做账,也不用余额调节表当成是凭证。
2020-01-09 14:51:43
同学您好,第一笔付款少了,第二笔应该是多付一点吧,我先按照这个思路做分录,有问题您再追问, 分录为,第一笔业务, 借:业务活动费用(或单位管理费用,固定资产,库存物品等)   贷:银行存款       其他应付款 借:行政(事业)支出   贷:资金结存—货币资金 第二笔业务: 借:业务活动费用(或单位管理费用,固定资产,库存物品等)     其他应付款   贷:银行存款  借:行政(事业)支出   贷:资金结存—货币资金
2022-02-23 12:48:17
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