送心意

文老师

职称中级职称

2019-09-03 20:48

您好,购进的时候,借管理费用-办公费贷银行存款,实际抵减应交增值税的时候,借应交税费-应交增值税(减免税款)借借管理费用-办公费负数

阿芳0608 追问

2019-09-03 20:50

老师您好,还没没有抵减应交增值税,请问怎么结转?分录怎么写?

文老师 解答

2019-09-03 20:51

没有抵减就做第一个分录借管理费用-办公费贷银行存款就可以,月末的时候,借本年利润贷管理费用-办公费

阿芳0608 追问

2019-09-03 20:52

文老师 解答

2019-09-03 20:53

ok,有问题欢迎前来咨询

阿芳0608 追问

2019-09-03 20:53

请问申报税务的时候,在哪儿填写这280?

文老师 解答

2019-09-03 20:55

填附表四和减免税申报表上面的本期发生额里面

阿芳0608 追问

2019-09-03 20:55

谢谢,老师

文老师 解答

2019-09-03 21:03

不客气,这是我们的职责所在,对我的回复满意的话,记得给我好评哦,谢谢!

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