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阿芳0608
于2019-09-03 20:46 发布 886次浏览
文老师
职称: 中级职称
2019-09-03 20:48
您好,购进的时候,借管理费用-办公费贷银行存款,实际抵减应交增值税的时候,借应交税费-应交增值税(减免税款)借借管理费用-办公费负数
阿芳0608 追问
2019-09-03 20:50
老师您好,还没没有抵减应交增值税,请问怎么结转?分录怎么写?
文老师 解答
2019-09-03 20:51
没有抵减就做第一个分录借管理费用-办公费贷银行存款就可以,月末的时候,借本年利润贷管理费用-办公费
2019-09-03 20:52
嗯
2019-09-03 20:53
ok,有问题欢迎前来咨询
请问申报税务的时候,在哪儿填写这280?
2019-09-03 20:55
填附表四和减免税申报表上面的本期发生额里面
谢谢,老师
2019-09-03 21:03
不客气,这是我们的职责所在,对我的回复满意的话,记得给我好评哦,谢谢!
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文老师 | 官方答疑老师
职称:中级职称
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阿芳0608 追问
2019-09-03 20:50
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文老师 解答
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阿芳0608 追问
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文老师 解答
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阿芳0608 追问
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文老师 解答
2019-09-03 21:03