老师,我想问一下年初交接时之前的会计没有把一票应收账款写在交接单上,这款是之前的老账,可现在银行里收到了这单款,我要怎么做账???
张张
于2019-09-04 10:11 发布 797次浏览
- 送心意
小祝老师
职称: 初级会计师,中级会计师,经济师
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您好
请问确认的时候分录怎么写的
2022-04-13 20:20:40
您好!借银行存款9000 营业外支出 贷应收账款
2022-02-23 11:01:55
不处理,你后面销售做借应收 贷主营业务收入 ,
2020-03-06 14:48:49
你好,这要有数据 才能算出来的
2020-02-20 11:56:13
如果这单位只发生一笔业务的花,可以直接用于第二种方法做,如果这单位和您单位经常有网来的话,有时候不能一笔清的,可以用第一种,这样应收账款可以全面反应与这个单位的往来,便于以后对账
2019-10-08 13:01:58
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