老师您好,想问一下,就是18年我们收到销售方开具的发票,19年后发现金额有误,然后我开了红字信息表给销方,销方也把冲红的发票给我了,那我这边怎么做账?
儒雅的绿草
于2019-09-04 11:19 发布 600次浏览
- 送心意
小祝老师
职称: 初级会计师,中级会计师,经济师
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你好,你这时只能做借:应付账款,贷:以前年度损益调整。
2019-09-04 11:21:06
你好,不需要的
2017-05-17 09:26:17
什么时候开具单位自定,可以不是年底开具的。
2018-01-18 13:55:39
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
借;库存商品 贷;主营业务成本
2017-12-10 16:44:23
你好,返利冲减成本借:库存商品 贷:主营业务收入
2020-06-08 18:20:16
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