老师,社保计提时,只要计提公司承担的吗,还是公司与 问
计提公司承担的部分 个人承担的发放工资的时候再做其他应付款 答
老师,请问,公司银行贷款利息,银行开来的利息发票,应 问
这个借财务费用利息贷应付账款。 答
老师好 请问个问题 税务局让我们从19年开始补采 问
你好,这个需要按进项与销项的合计数 答
老师好,请问您研发费用支出中的年终奖,需要分摊到 问
同学,你好 直接放在12月份 答
请问,我们公司借款给另一家公司,需要约定利息吗,我 问
您好,一般是要的,你们要交增值税和企业所得税 答
小规模未达到增值税起征点,账务处理是 借:应收账款 , 贷:主营业务收入 ,应交税费-应交增值税借:应交税费-应交增值税 , 贷:营业外收入——增值税减免 ?
答: 你好,没错的,就是这么做账的
应收账款- -283800 主营业务收入 -280990.1应交税费-应交增值税 -2809.9 应收账款- 283800 主营业务收入 280990.1应交税费-应交增值税 8429.7应交税费-应交增值税 5619.8 营业外收入-税收减免 5619.8
答: 你好,同学 老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师咨询下,开发票后做的账务处理是,借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税月底没达到起征点账务处理 是 借:应交税金-应交增值税 贷:主营业务收入问可不可以到月底直接做借:应收账款 贷:主营业务收入而不通过应交税金-应交增值税呢
答: 正确分录 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税 月底没达到起征点账务处理 是 借:应交税金-应交增值税 贷:主营业务收入