送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-05 08:56

您好
请问分别多少金额

卡布奇诺 追问

2019-09-05 08:59

上个月抵扣了171.43元,剩下108.57元,谢谢

bamboo老师 解答

2019-09-05 09:00

您收到发票入账的时候分录怎么写的

卡布奇诺 追问

2019-09-05 09:01

bamboo老师 解答

2019-09-05 09:02

借:管理费用——办公费 -171.43
借:应交税费——应交增值税——减免税款 171.43
剩下的等下次实际抵扣再写分录

卡布奇诺 追问

2019-09-05 09:04

哦,好的,谢谢,

bamboo老师 解答

2019-09-05 09:05

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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相关问题讨论
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-01-19 16:26:22
购买借管理费用贷银行存款 全额抵扣,借应交税费应交增值税减免税款,借管理费用负数。
2020-06-23 15:32:37
你你的完整分录怎么做的
2021-10-03 10:42:38
您好,支付时借管理费用办公费贷,银行存款,抵扣时借应交税费贷管理费用,
2020-07-01 18:28:22
你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2018-08-16 16:36:55
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