公司是一般纳税人,买有烟酒用于业务招待费,开有专票回来,当月可以得抵扣吗?如果可以得抵扣,因为当年没有收入,那是按60%算还是按千分之五算
飘絮
于2019-09-05 10:17 发布 3297次浏览
- 送心意
曼曼老师
职称: 中级会计师
2019-09-05 10:23
业务招待费增值税发票不能作进项税抵扣。
但可以在企业所得税税前扣除,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰.
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这种是不可以抵扣的
2018-12-10 09:50:44

不能抵扣的
2017-09-28 15:09:50

这些没有具体规定,如实记录即可
2017-03-24 13:53:19

你好,用于业务招待的进项税额是不可以抵扣销项的
2020-01-03 08:39:12

这个不属于视同销售的内容,直接列示计入招待费,不能抵扣采购货物进项税物,不是视同销售行为
2019-12-14 16:56:37
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飘絮 追问
2019-09-05 10:27
曼曼老师 解答
2019-09-05 11:06