老师,延用外账建了一个内账,外账发放工资方式是库存现金,实际也没发放,实际是以银行发的工资,为了银行把账对上,就把现金发放工资红冲了,红冲后有现金入库,但实际并不现金入库,现在为了保证库存现金数字对上,须把工资现金发放红冲入账的数字从库存现金中下掉,这样的话,库存现金在贷方,借方做什么科目合
海鸟
于2019-09-05 10:48 发布 1205次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-09-05 10:50
外账这个现金余额不对?
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外账这个现金余额不对?
2019-09-05 10:50:28

借;应付职工薪酬 805520 贷;库存现金 805520
2015-12-01 09:29:03

你好,那你再做一笔就平了,借:现金贷:其他应付款,不然现金成负数也是不现实的。
2018-03-12 17:28:12

呵呵 这种情况以后只能做损失处理 比如办公室被盗 然后现金没了 转入营业外支出
2019-12-16 10:06:33

还有余下的吗?给法人吧
2020-03-11 13:23:31
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